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2021年度安仁县人民检察院部门决算

来源: 时间:2022-09-19 08:01:00 【字体:

 

 

 

2021年度

安仁县人民检察院 部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分安仁县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算 表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支 出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算 情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款 三公经费 支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、 2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分 

 

安仁县人民检察院 概况

 

 

 

 

 

 

 

 

一、  部门职责

安仁县人民检察院是国家的法律监督机关,接受上级人民检察院的领导 ,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

(一)深入贯彻习 近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚 决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署,研究制定检察工作规 划,部署检察工作任务。

(三)依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

(四)对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(五)负责应由县 人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(六)负 责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(七)负责应由县人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活 动的法律监督工作。

(八)受理向县人民检察院的控告申诉。

(九)负责检察机 关的理论研究工作。

(十)负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

(十一)负责检务 督察工作。

(十二)负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。

(十三)负责其他 应当由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

依据 湘编办发〔2020〕9号文件有关规定,根据上述主要职责,安仁县人民检察院设置下列内设机构。

(一)办公室。 负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务,组织协调重要 工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核相关文件文稿,处理检察信息。负责人大代表、政协委员等联络工作。负责新闻宣传工作。负责财务管理 、国有资产管理、综合事务保障等工作。负责检察技术、信息网络安全等工作。

(二)第一检察部 。负责对法律规定由县人民检察院办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗 诉,开展相关立案监督、侦查监督、审判监督、羁押必要性审查及对相关案件补充侦查。负责开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪等工作。

(三)第二检察部。负责办理向县人民检察院申请监督 的民事、行政案件的审查、提请抗诉;承办对县人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督,对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人 员的违法行为提出检察建议,对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。负责对法律规定由县人民检察院办理的破坏生态环境和 资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件,生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保 护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件,侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对县人民法院开庭审理的公益诉 讼案件,派员出席法庭,依照有关规定提出检察建议。办理民事、行政、公益诉讼申诉案件。

(四)第三检察部 。负责对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督,对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、 羁押和办案期限的监督。办理罪犯又犯罪案件。负责对法律规定由县人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查 等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪,以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。负责受理向县人民检察院 的控告申诉。承办县人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况,提 出意见和建议。组织开展检察理论研究工作。负责司法体制改革综合协调相关工作。承担县人民检察院检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流 转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织开展人民监督员相 关工作。

政治部(司法警察大队)。负责思想政治、组织人 事和教育培训、离退休人员管理服务等工作。负责司法警察队伍建设、警务事项和警用装备管理等工作。负责机关和直属单位的党群工作。

(二)决算单位构成。

安仁县人民检察院2021年部门决算汇总公开单位构成包括:安仁县人民检察院本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
            

收入支出决算总表

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

公开01表

            
             

部门:安仁县人民检察院 

            
            

 

            
             

 

            
            

 

            
            

 

            
             

单位:万元

            
            

收入

             
            

支出

            
            

  

            
            

行次

            
             

决算数

            
            

  

            
            

行次

            
            

决算数

            
            

  

            
            

 

            
             

1

            
            

  

            
            

 

            
            

2

             
            

一、一般公共预算财政拨款收入

            
            

1

            
            

1,031.65

            
            

一、一般公共服务支出

            
            

32

            
            

0.00

            
            

二、政府性基金预算财政拨款收入

            
            

2

            
             

0.00

             
            

二、外交支出

            
            

33

            
             

0.00

             
            

三、国有资本经营预算财政拨款收入

            
            

3

            
            

0.00

            
            

三、国防支出

            
            

34

            
            

0.00

            
            

四、上级补助收入

            
            

4

            
             

0.00

             
            

四、公共安全支出

            
            

35

            
             

1,298.06

             
            

五、事业收入

            
            

5

            
            

0.00

            
            

五、教育支出

            
            

36

            
            

0.00

            
            

六、经营收入

            
            

6

            
             

0.00

             
            

六、科学技术支出

            
            

37

            
             

0.00

             
            

七、附属单位上缴收入

            
            

7

            
            

0.00

            
            

七、文化旅游体育与传媒支出

            
            

38

            
            

0.00

            
            

八、其他收入

            
            

8

            
             

163.00

             
            

八、社会保障和就业支出

            
            

39

            
             

51.28

             
            

 

            
            

9

            
             

 

            
            

九、卫生 健康支出

             
            

40

            
            

51.71

            
            

 

            
            

10

            
            

 

            
             

十、节能环保支出

            
            

41

            
            

0.00

            
            

 

            
            

11

            
            

 

            
            

十一、城乡社区支出

            
            

42

            
            

0.00

            
             

 

            
            

12

            
            

 

            
             

十二、农林水支出

            
            

43

            
            

0.00

            
            

 

            
            

13

            
            

 

            
            

十三、交通运输支出

            
            

44

            
            

0.00

            
             

 

            
            

14

            
            

 

            
             

十四、资源勘探工业信息 等支出

            
            

45

            
            

0.00

            
            

 

            
            

15

            
            

 

            
            

十五、商业服务业等支出

            
            

46

            
            

0.00

            
             

 

            
            

16

            
            

 

            
             

十六、金融支出

            
            

47

            
            

0.00

            
            

 

            
            

17

            
            

 

            
            

十七、援助其他地区支出

            
            

48

            
            

0.00

            
             

 

            
            

18

            
            

 

            
             

十八、自然资源海洋气象 等支出

            
            

49

            
            

0.00

            
            

 

            
            

19

            
            

 

            
            

十九、住房保障支出

            
            

50

            
            

54.06

            
             

 

            
            

20

            
            

 

            
             

二十、粮油物资储备支出

            
            

51

            
            

0.00

            
            

 

            
            

21

            
            

 

            
            

二十一、国有资本经营预算支出

            
            

52

            
            

0.00

            
             

 

            
            

22

            
            

 

            
             

二十二、灾害防治及应急 管理支出

             
            

53

            
            

0.00

            
            

 

            
            

23

            
            

 

            
             

二十三、其他支出

            
            

54

            
            

0.00

            
            

 

            
            

24

            
            

 

            
             

二十四、债务还本支出

            
            

55

            
            

0.00

            
            

 

            
            

25

            
            

 

            
            

二十五、债务付息支出

            
            

56

            
            

0.00

            
             

 

            
            

26

            
            

 

            
             

二十六、抗疫特别国债安 排的支出

             
            

57

            
            

0.00

            
            

本年收入合计

            
            

27

            
            

1,194.65

            
            

本年支出合计

            
            

58

            
            

1,455.11

            
            

使用非财政拨款结余

            
            

28

            
            

0.00

            
            

结余分配

            
            

59

            
            

0.00

            
             

年初结转和结余

            
            

29

            
            

260.45

             
            

年末结转和结余

            
            

60

            
             

0.00

            
            

 

            
            

30

            
            

 

            
            

 

            
            

61

            
             

 

            
            

总计

            
            

31

            
            

1,455.11

            
            

总计

            
            

62

            
             

1,455.11

            
            

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
            
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
            

收入决算表

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
             

 

            
            

 

            
            

 

            
             

 

            
            

公开02

            
             

部门:

            
            

安仁县人民检察院 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
             

 

            
            

单位:万元

            
            

  

            
            

本年收入合计

            
            

财政拨款收入

            
            

上 级补助收入

             
            

事业收入

            
            

经营收入

            
            

附属单位上缴收入

            
            

其他收入

            
            

功 能分类科目编码

             
            

科 目名称

            
            

栏次

            
            

1

            
            

2

            
            

3

            
            

4

            
            

5

            
            

6

            
            

7

            
            

合计

            
            

1,194.65

            
            

1,031.65

             
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

163.00

             
            

204

             
            

公共安全支出

            
            

1,037.60

            
            

874.60

            
            

0.00

            
            

0.00

             
            

0.00

            
            

0.00

            
            

163.00

            
            

20404

            
            

检察

            
            

1,037.60

             
            

874.60

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

             
            

163.00

            
            

2040401

            
            

 行政运行

            
            

906.72

            
            

743.72

             
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

163.00

             
            

2040402

            
             

 一般行政管理事务

            
            

121.88

             
            

121.88

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

2040410

            
            

 检察监督

            
            

9.00

            
            

9.00

             
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

208

            
             

社会保障和就业支出

            
            

51.28

             
            

51.28

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

             
            

0.00

            
            

20805

            
             

行政事业单位养老支出

            
            

41.22

             
            

41.22

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

             
            

0.00

            
            

2080505

            
            

 机关事业单位基 本养老保险缴费支出

            
            

41.22

            
            

41.22

             
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

20808

            
             

抚恤

             
            

4.83

            
            

4.83

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

             
            

0.00

            
            

0.00

            
            

2080801

            
            

 死亡抚恤

            
            

4.83

            
            

4.83

            
            

0.00

            
            

0.00

             
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

20899

            
             

其他社会保障和就业支出

            
            

5.22

             
            

5.22

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

             
            

0.00

            
            

2089999

            
            

 其他社会保障和 就业支出

            
            

5.22

            
            

5.22

            
            

0.00

             
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

210

            
             

卫生健康支出

            
            

51.71

            
            

51.71

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

             
            

0.00

            
            

0.00

            
            

21011

            
             

行政事业单位医疗

            
            

51.71

            
            

51.71

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

             
            

0.00

            
            

0.00

            
            

2101101

            
            

 行政单位医疗

            
            

22.26

            
            

22.26

            
            

0.00

            
            

0.00

             
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

2101103

            
            

 公务员医疗补助

            
            

29.45

            
            

29.45

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

221

            
            

住房保障支出

            
            

54.06

             
            

54.06

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

             
            

0.00

            
            

22102

            
            

住房改 革支出

            
            

54.06

            
            

54.06

            
            

0.00

             
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

2210201

            
             

 住房公积金

            
            

54.06

            
            

54.06

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

             
            

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

            

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
            

支出决算表

            
            

 

            
            

 

             
            

 

            
            

 

            
            

 

             
            

 

            
            

 

            
            

 

             
            

公 开03表

            
            

部门:

            
            

 

            
            

安仁县 人民检察院 

            
             

 

            
            

 

             
            

 

            
            

 

            
             

 

            
            

单位:万元

            
             

  

            
            

本年支 出合计

            
            

基本支出

            
            

项目支出

            
            

上缴上级支出

            
            

经营支出

            
            

对附属单位补助支出

            
            

功能分类科目编码

            
             

科目名称

            
            

栏次

            
            

1

            
            

2

            
            

3

            
            

4

             
            

5

            
            

6

            
            

合计

            
            

1,455.11

            
            

1,191.23

             
            

263.88

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

204

            
            

公共安全支出

            
            

1,298.06

            
            

1,034.18

             
            

263.88

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

20404

            
            

检察

            
            

1,298.06

            
            

1,034.18

             
            

263.88

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

2040401

            
             

 行政运行

            
            

924.18

             
            

924.18

            
            

0.00

             
            

0.00

            
            

0.00

             
            

0.00

            
            

2040402

            
            

 一般行政管理事务

            
            

364.88

            
            

101.00

             
            

263.88

            
            

0.00

             
            

0.00

            
            

0.00

             
            

2040410

            
             

 检察监督

            
            

9.00

            
            

9.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

208

            
             

社会保障和就业支出

            
            

51.28

            
            

51.28

            
            

0.00

             
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

20805

            
             

行政事业单位养老支出

            
            

41.22

            
            

41.22

             
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

2080505

            
             

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

            
            

41.22

            
            

41.22

             
            

0.00

            
            

0.00

             
            

0.00

            
            

0.00

             
            

20808

            
            

抚恤

            
            

4.83

            
            

4.83

             
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

2080801

            
             

 死亡抚恤

            
            

4.83

            
            

4.83

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

20899

            
             

其他社会保障和就业支出

            
            

5.22

            
            

5.22

             
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

2089999

            
             

 其他社会保障和就业支出

            
            

5.22

             
            

5.22

            
            

0.00

             
            

0.00

            
            

0.00

             
            

0.00

            
            

210

            
             

卫生健康支出

            
            

51.71

            
            

51.71

            
            

0.00

             
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

21011

            
             

行政事业单位医疗

            
            

51.71

            
            

51.71

            
            

0.00

             
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

2101101

            
            

 行政单位医疗

            
            

22.26

            
            

22.26

             
            

0.00

            
            

0.00

             
            

0.00

            
            

0.00

             
            

2101103

            
             

 公务员医疗补助

            
            

29.45

             
            

29.45

            
            

0.00

             
            

0.00

            
            

0.00

             
            

0.00

            
            

221

            
             

住房保障支出

            
            

54.06

            
            

54.06

            
            

0.00

             
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

22102

            
             

住房改革支出

            
            

54.06

            
            

54.06

            
            

0.00

             
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

2210201

            
            

 住房公积金

            
            

54.06

            
            

54.06

             
            

0.00

            
            

0.00

             
            

0.00

            
            

0.00

             
            

注:本 表反映部门本年度各项支出情况。

            

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
             

财政拨款收入支出决算总表

            
            

 

            
            

 

            
            

 

             
            

 

            
            

 

            
            

 

             
            

 

            
            

 

            
            

公开04表

            
            

部门:安仁县人民检察院

            
            

 

            
            

 

             
            

 

            
            

 

            
            

 

             
            

 

            
            

 

            
            

单位:万元

            
             

收入

            
            

支出

            
            

  

            
            

行次

            
            

金额

            
            

  

            
            

行次

            
            

合计

            
            

一般公共预算财政拨款

            
            

政府性基金预算财政拨 款

            
            

国有资本经营预算财政拨款

            
            

  

             
            

 

            
            

1

            
            

  

            
            

 

            
            

2

            
            

3

            
            

4

            
            

5

            
             

一、一般公共预算财政拨 款

            
            

1

            
            

1,031.65

             
            

一、一般公共服务支出

            
            

33

            
            

0.00

             
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

二、政府性基金预算财政拨款

            
            

2

            
            

0.00

            
            

二、外交 支出

            
            

34

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
             

三、国有资本经营财政拨 款

            
            

3

            
            

0.00

             
            

三、国防支出

            
            

35

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

 

            
            

4

            
            

 

            
            

四、公共安全支出

            
             

36

            
            

1,117.60

            
            

1,117.60

             
            

0.00

            
            

0.00

             
            

 

            
            

5

            
            

 

            
            

五、教育 支出

            
            

37

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
             

 

            
            

6

            
            

 

            
             

六、科学技术支出

            
            

38

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
             

 

            
            

7

            
            

 

            
             

七、文化旅游体育与传媒 支出

            
            

39

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
             

 

            
            

8

            
            

 

            
             

八、社会保障和就业支出

            
            

40

            
            

51.28

            
            

51.28

             
            

0.00

            
            

0.00

             
            

 

            
            

9

            
            

 

            
            

九、卫生 健康支出

             
            

41

            
            

51.71

            
            

51.71

             
            

0.00

            
            

0.00

             
            

 

            
            

10

            
            

 

            
            

十、节能 环保支出

             
            

42

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
             

 

            
            

11

            
            

 

            
             

十一、城乡社区支出

            
            

43

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
             

 

            
            

12

            
            

 

            
             

十二、农林水支出

            
            

44

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
             

 

            
            

13

            
            

 

            
             

十三、交通运输支出

            
            

45

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
             

 

            
            

14

            
            

 

            
             

十四、资源勘探工业信息 等支出

            
            

46

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
             

 

            
            

15

            
            

 

            
             

十五、商业服务业等支出

            
            

47

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
             

 

            
            

16

            
            

 

            
             

十六、金融支出

            
            

48

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
             

 

            
            

17

            
            

 

            
             

十七、援助其他地区支出

            
            

49

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
             

 

            
            

18

            
            

 

            
             

十八、自然资源海洋气象 等支出

            
            

50

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
             

 

            
            

19

            
            

 

            
             

十九、住房保障支出

            
            

51

            
            

54.06

            
            

54.06

             
            

0.00

            
            

0.00

             
            

 

            
            

20

            
            

 

            
            

二十、粮 油物资储备支出

             
            

52

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
             

 

            
            

21

            
            

 

            
             

二十一、国有资本经营预 算支出

            
            

53

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
             

 

            
            

22

            
            

 

            
             

二十二、灾害防治及应急 管理支出

             
            

54

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
             

 

            
            

23

            
            

 

            
             

二十三、其他支出

            
            

55

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
             

 

            
            

24

            
            

 

            
             

二十四、债务还本支出

            
            

56

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
             

 

            
            

25

            
            

 

            
             

二十五、债务付息支出

            
            

57

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
             

 

            
            

26

            
            

 

            
             

二十六、抗疫特别国债安 排的支出

             
            

58

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
             

本年收入合计

            
            

27

            
            

1,031.65

             
            

本年支出合计

            
             

59

            
            

1,274.65

            
            

1,274.65

             
            

0.00

            
            

0.00

             
            

年初财政拨款结转和结余

            
            

28

            
            

243.00

            
            

年末财政 拨款结转和结余

             
            

60

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

0.00

            
             

 一般公共预算财政拨款

            
            

29

            
            

243.00

            
            

 

            
            

61

             
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 政府性基金预算财政拨款

            
            

30

             
            

0.00

            
            

 

            
            

62

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

             
            

 国有资本经营预算财政拨款

            
            

31

            
            

0.00

            
            

 

            
            

63

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

总计

            
            

32

            
            

1,274.65

            
            

总计

            
            

64

             
            

1,274.65

            
            

1,274.65

            
            

0.00

            
            

0.00

            
            

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营 预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

            

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

   部门: 安仁县人民检察院                                                     公开05

                                                                   单位:万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
            

  

            
            

本年支出

            
            

功能分类科目编码

            
            

科目名称

             
            

小计

            
             

基本支出

            
            

项目 支出

            
            

栏次

            
            

1

            
            

2

            
            

3

            
            

合计

             
            

1,274.65

            
            

1,010.77

             
            

263.88

            
            

204

            
            

公共安全支出

            
            

1,117.60

            
            

853.72

            
            

263.88

             
            

20404

            
            

检察

            
            

1,117.60

            
            

853.72

            
            

263.88

            
            

2040401

             
            

 行政运行

            
            

743.72

            
            

743.72

            
            

0.00

            
            

2040402

             
            

 一般行政管理事 务

            
            

364.88

            
            

101.00

            
            

263.88

            
            

2040410

            
            

 检察监督

            
            

9.00

            
            

9.00

            
            

0.00

            
            

208

            
            

社会保障和就业支出

            
            

51.28

            
            

51.28

            
            

0.00

            
            

20805

            
            

行政事业单位养老支出

            
            

41.22

            
            

41.22

            
            

0.00

            
            

2080505

            
            

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

            
            

41.22

            
            

41.22

            
            

0.00

            
            

20808

             
            

抚恤

            
            

4.83

            
            

4.83

            
            

0.00

            
            

2080801

             
            

 死亡抚恤

            
            

4.83

            
            

4.83

            
            

0.00

            
            

20899

            
            

其他社会保障和就业支出

            
            

5.22

            
            

5.22

            
            

0.00

            
            

2089999

            
            

 其他社会保障和就业支出

            
            

5.22

            
            

5.22

            
            

0.00

            
            

210

            
            

卫生健康支出

            
            

51.71

            
            

51.71

            
            

0.00

            
            

21011

            
            

行政事业单位医疗

            
            

51.71

            
            

51.71

            
            

0.00

            
            

2101101

            
            

 行政单位医疗

            
            

22.26

            
            

22.26

            
            

0.00

            
            

2101103

            
            

 公务员医疗补助

            
            

29.45

            
            

29.45

            
            

0.00

            
            

221

             
            

住房保障支出

            
            

54.06

            
            

54.06

            
            

0.00

            
            

22102

            
            

住房改革支出

            
            

54.06

            
            

54.06

            
            

0.00

            
            

2210201

            
            

 住房公积金

            
            

54.06

            
            

54.06

            
            

0.00

            
            

合计

             
            

1,274.65

            
            

1,010.77

             
            

263.88

            
            

注:本表反映 部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

            

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
            

一般公共预算财政拨款基 本支出决算明细表

                  

 部门:  安仁县人民检察院                                                          公开06

                  

单位:万元

            
            

经 济分类科目编码

            
            

科目名称

            
            

决算数

            
            

经济分类科目编码

            
            

科目名称

            
            

决算数

            
            

经济分类科目编码

            
            

科目名称

            
            

决算数

            
            

301

            
            

工资福利支出

            
            

526.81

            
            

302

            
            

商品和服务支出

            
            

429.96

            
            

307

            
            

债务利息及费用支出

            
            

0.00

            
            

30101

            
            

 基本工资

            
            

158.18

            
            

30201

            
            

 办公费

            
            

46.98

            
            

30701

            
            

 国内债务付息

            
            

0.00

            
            

30102

            
            

 津贴补贴

            
            

108.19

            
            

30202

            
            

 印刷费

            
            

15.00

            
            

30702

            
            

 国外债务付息

            
            

0.00

            
            

30103

            
            

 奖金

            
            

99.63

            
            

30203

            
            

 咨询费

            
            

0.00

            
            

310

            
            

资本性支 出

            
            

11.00

            
            

30106

            
            

 伙食补助费

            
            

0.00

            
            

30204

            
            

 手续费

            
            

2.74

            
            

31001

            
            

 房屋建筑物购建

            
            

0.00

            
            

30107

            
            

 绩效工资

            
            

0.00

            
            

30205

            
            

 水费

            
            

1.00

            
            

31002

            
            

 办公设备购置

            
            

11.00

            
            

30108

            
            

 机关事业单位基本养老保险缴费

            
            

41.22

            
            

30206

            
            

 电费

            
            

11.00

            
            

31003

            
            

 专用设备购置

            
            

0.00

            
            

30109

            
            

 职业年金缴费

            
            

0.00

            
            

30207

            
            

 邮电费

            
            

18.18

            
            

31005

            
            

 基础设施建设

            
            

0.00

            
            

30110

            
            

 职工基本医疗保险缴费

            
            

22.26

            
            

30208

            
            

 取暖费

            
            

0.00

            
            

31006

            
            

 大型修缮

            
            

0.00

            
            

30111

            
            

 公务员医疗补助缴费

            
            

29.45

            
            

30209

            
            

 物业管理费

            
            

10.00

            
            

31007

            
            

 信息网络及软件购置更新

            
            

0.00

            
            

30112

            
            

 其他社会保障缴费

            
            

5.22

            
            

30211

            
            

 差旅费

            
            

54.99

            
            

31008

            
            

 物资储备

            
            

0.00

            
            

30113

            
            

 住房公积金

            
            

54.06

            
            

30212

            
            

 因公出国(境)费用

            
            

0.00

            
            

31009

            
            

 土地补偿

            
            

0.00

            
            

30114

            
            

 医疗费

            
            

0.00

            
            

30213

            
            

 维修(护)费

            
            

21.94

            
            

31010

            
            

 安置补助

            
            

0.00

            
            

30199

            
            

 其他工资福利支出

            
            

8.59

            
            

30214

            
            

 租赁费

            
            

0.00

            
            

31011

            
            

 地上附着物和青苗补偿

            
            

0.00

            
            

303

            
            

对个人和家庭的补助

            
            

43.00

            
            

30215

            
            

 会议费

            
            

0.00

            
            

31012

            
            

 拆迁补偿

            
            

0.00

            
            

30301

            
            

 离休费

            
            

0.00

            
            

30216

            
            

 培训费

            
            

0.00

            
            

31013

            
            

 公务用车购置

            
            

0.00

            
            

30302

            
            

 退休费

            
            

0.00

            
            

30217

            
            

 公务接待费

            
            

8.80

            
            

31019

            
            

 其他交通工具购置

            
            

0.00

            
            

30303

            
            

 退职(役)费

            
            

0.00

            
            

30218

            
            

 专用材料费

            
            

40.00

            
            

31021

            
            

 文物和陈列品购置

            
            

0.00

            
            

30304

            
            

 抚恤金

            
            

36.29

            
            

30224

            
            

 被装购置费

            
            

0.00

            
            

31022

            
            

 无形资产购置

            
            

0.00

            
            

30305

            
            

 生活补助

            
            

2.36

            
            

30225

            
            

 专用燃料费

            
            

0.00

            
            

31099

            
            

 其他资本性支出

            
            

0.00

            
            

30306

            
            

 救济费

            
            

0.00

            
            

30226

            
            

 劳务费

            
            

91.78

            
            

399

            
            

其他支出

            
            

0.00

            
            

30307

            
            

 医疗费补助

            
            

0.00

            
            

30227

            
            

 委托业务费

            
            

0.00

            
            

39906

            
            

 赠与

            
            

0.00

            
            

30308

            
            

 助学金

            
            

0.00

            
            

30228

            
            

 工会经费

            
            

12.48

            
            

39907

            
            

 国家赔偿费用支出

            
            

0.00

            
            

30309

            
            

 奖励金

            
            

1.74

            
            

30229

            
            

 福利费

            
            

0.00

            
            

39908

            
            

 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴

            
            

0.00

            
            

30310

            
            

 个人农业生产补贴

            
            

0.00

            
            

30231

            
            

 公务用车运行维护费

            
            

25.00

            
            

39999

            
            

 其他支出

            
            

0.00

            
            

30311

            
            

 代缴社会保险费

            
            

0.00

            
            

30239

            
            

 其他交通费用

            
            

28.27

            
            

 

            
            

 

            
            

 

             
            

30399

            
            

 其他对个人和家庭的补助

            
            

2.61

            
            

30240

            
            

 税金及附加费用

            
            

0.00

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

             
            

30299

            
            

 其他商品和服务支出

            
            

41.80

            
            

 

            
            

 

            
            

 

             
            

人员经费合计

            
            

569.81

            
            

公用经费合计

            
            

440.96

            
            

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

            

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:安 仁县人民检察院                                                           公开07

单位:万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                            
            

预算数

            
            

决算数

            
            

合计

            
            

因公出国(境)费

             
            

公务用车购置及运行费

            
            

公务

                  

接待费

            
            

合计

            
             

因公出国(境)费

            
            

公务用车购置及运行费

            
            

公务

                   

接待费

            
            

小计

             
            

公务用车
            
购置费

            
            

公务用车
            
运行费

            
            

小计

            
            

公务用车
            
购置费

             
            

公务用车
            
运行费

            
            

1

            
            

2

            
            

3

            
            

4

            
            

5

            
            

6

            
            

7

            
            

8

            
            

9

            
            

10

            
            

11

            
            

12

            
            

33.80

            
            

0.00

            
            

25.00

            
            

0.00

            
            

25.00

            
            

8.80

            
            

33.80

            
            

0.00

            
            

25.00

            
            

0.00

            
            

25.00

            
            

8.80

            

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整 后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预 算财政拨款收入支出决算表

部门:安仁县人民检察院                                                         公开08

单位:万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
            

  

            
            

年初结转和结余

            
            

本年收入

            
            

本年支出

            
            

年末结转和结余

            
            

功能 分类科目编码

             
             

科目名称

            
            

小计

            
            

基本支出  

            
            

项目支出

            
            

栏次

            
            

1

            
            

2

            
            

3

            
             

4

            
            

5

            
            

6

            
            

合计

            
            

0 

            
            

 0

            
            

0 

            
            

 0

            
            

0 

            
            

0 

            
            

 

            
            

 

             
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

             
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

             
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

             
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

             
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

             
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

             
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

             
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

             
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

             
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(本院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
            

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

公开09表

            
            

部门:

            
            

 

            
            

安仁县人民 检察院 

             
            

 

            
            

 

            
            

单位:万元

            
            

  

            
            

本年支 出

            
            

功能分类科目编码

            
             

科目名称

            
            

合计

            
            

基本支出  

            
             

项目支出

            
            

栏次

            
            

1

            
            

2

            
            

3

            
            

合计

            
             

0 

            
            

  0

            
            

 0

            
            

 

            
            

 

             
            

 

            
             

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

             
            

 

            
            

 

            
             

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

             
            

 

            
             

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

             
            

 

            
             

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

             
            

 

            
            

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

                  

(本院没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据)。

                  

 

            

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部门决算情 况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1455.11万元。与上年相比,增加68.94万元,增长4.97%,主要是因为2020年项目经费结转、办案经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1194.65万元,其中:财政拨款收入1031.65万元,占86.36%;其他收入163万元,占13.64%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1455.11万元,其中:基本支出1191.23万元,占81.87%;项目支出263.88万元,占18.13%。

四、财政拨款收入支出决算总 体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1274.65万元,与上年相比,减少18.65万元,减少1.44%,主要是因为厉行勤俭节约,财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支 出决算情况说明

(一)财政拨 款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1274.65万元,占本年支出合计的87.6% ,与上年相比,财政拨款支出增加225.73万元,增长21.52%,主要是因为新增“消除安全隐患和恢复办公技术用房功能”修缮、听证室建设项目支出 。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1274.65万元,主要用于以下方面:公共安全支出1117.6万元,占87.68%;社会保障和就业支出51.28万元,占 4.02%;卫生健康支出51.71万元,占4.06%;住房保障支出54.06万元,占4.24%。

( 三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1141.65万元, 支出决算数为1274.65万元,完成年初预算的111.65%,其中:

1、公共安全支出-检察-行政运行。

年初预算为704.1万元,支出决算为743.72万元,完成年初预 算的105.63%,决算数大于年初预算数的主要原因是办案业务量增加,运行经费增加。

2、公共安全支出-检察-一般行政管理事务。

年初预算为263.88万元,支出决算 为364.88元,完成年初预算的138.27%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费。

3、公共安全支出-检察-检察监督。

年初预算为 9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位 基本养老保险缴费支出。

年初预算为45.69万元,支出决算为41.22元,完成年初预算的90.22%,决算数小于年初预算数的主要原因是 人员调离。

5 、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤。

年初预算为4.83万元,支出决算为4.83元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

6、社会保障和 就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。

年初预算为6.57万元,支出决算为5.22元,完成年初预算的79.45%,决算 数小于年初预算数的主要原因是人员调离。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

年初预算为22.85万元,支出决算 为22.26元,完成年初预算的97.42%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员调离。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。

年初预算为 29.45万元,支出决算为29.45元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

9、住房改革保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为 55.28万元,支出决算为54.06元,完成年初预算的97.79%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员调离。

六、一般公共预算财政拨款基 本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1010.77万元,其中:人员经费569.81万元,占基本支出的 56.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费440.96万元,占基本支出的43.63%,主要包括办 公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.8万元,支出决算为33.8万元,完成预算的100%,其中:

公出国(境) 费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比变动0万元,变动0%,本年度未开展因公出国交流项目,开支内容包括:无。

公务接待费支出预算为8.8万元,支出决算为8.8万元,完成预算的100%,决算数等于 预算数。与上年相比减少1.65万元,减少15.97%,减少的主要原因是厉行勤俭节约,压缩三公经费。

公务用车购置费支出预算为0万元 ,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年相比减少15.34万元,减少100%,减少的主要原因是上年度购置一台公务用车。

公务用车运行维 护费支出预算为25万元,支出决算为25万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,与上年相比减少3万元,减少10.71%, 减少的主要原因是厉行勤俭节约,压缩三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算8.8万元, 占26.04%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算25万元,占73.96%。其中:

1、因公出国( 境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:无

2、公务接待费支出决算为8.8万元,全年共接待来访团组81个、来宾1110人次,主要是接待县外检察 机关和部门协办案件、交流工作发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为25万元,其中:公务用车购置费0万元 公务用车运行维护费 25万元,主要是车辆加油、车辆维修(护)、保险费、年审费等支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务 用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出 440.96万元,比上年决算数增加121.29 万元,增长37.94%。主要原因是:办案业务量增加,办案相关支出增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本单位开支会议费0万元;开支培训费0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额210万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府 采购工程支出210万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额210万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额210万 元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100% ,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆6辆, 其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上 通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

我 单位牢固树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任,切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展 评价工作中,积极提供资料、主动配合工作,共同推进绩效评价有序开展、取得实效。2021年度部门整体支出绩效评价报 告由湖南省人民检察院统一编制,详细网址如下:(https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202206/1537346769879302144.html)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

一、财政拨款收入:指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本 级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余:指以 前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成 产生的结余资金。

五、公共安全支出(类)检察(款):指检察机关用于保 障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、教育支出(类)进修及 培训(款)培训支出(项):指单位用于干警教育培训的支出。

七、社会保 障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指单位按照国家政策规定用 于住房改革方面的支出。

(一)住房公积金(项):指按照国家统一规 定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)购房补贴(项):指 1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴 。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支 出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出以外为完成特定任务和事业 发展目标所发生的支出。

十一、“ 三公” 经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人 员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费用及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度部门整体支出绩效评价报告由湖南省人民检察院统一编制,详细网址如下: (https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202206/1537346769879302144.html)